Навигация

Сведения об исполнении бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района за 4 квартал 2016 года.

Сведения об исполнении бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района
на 1 января 2017 года
тыс. руб.
Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено на 1 января 2016 г Утвержденные бюджетные назначения на 1 января 2017 г Исполнено на 1 января 2017 г % исполнения плана текущего  года % исполнения 2017 года к 2016 году
Доходы бюджета, всего 400 504,80 428 095,70 397 501,10 92,9% 99,3%
в том числе
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 60 613,30 85 970,90 67 735,30 78,8% 111,7%
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 33 036,70 35 205,20 35 206,10 100,0% 106,6%
Налог на доходы
физических лиц
10102000010000100 33 036,70 35 205,20 35 206,10 100,0% 106,6%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
10300000000000000 6 241,40 10 064,80 161,3%
Налоги на
совокупный доход
10500000000000000 12 485,90 13 327,20 13 327,20 100,0% 106,7%
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
10502000020000100 9 341,30 9 431,90 9 431,90 100,0% 101,0%
Единый сельскохозяйственный
налог
10503000020000100 3 144,60 3 887,70 3 887,70 100,0% 123,6%
Государственная
пошлина
10800000000000000 2 944,80 2 267,00 2 267,00 100,0% 77,0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
10900000000000000 6,1 0,1 0,1 100,0% 1,6%
Доходы от использования
имущества,находящегося в государственной
и муниципальной собственности
11100000000000000 2 634,10 3 345,90 3 345,90 100,0% 127,0%
Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена,а также средства от продажи права на заключение договороваренды
указанных земельных участков
1 11 05010 00 0000 120 2 545,50 2 968,50 2 968,50 100,0% 116,6%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти,органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов
и созданных ими чуреждений( за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений )
1 11 05030 00 0000 120 54,7 271,8 271,8 100,0% в 5 раз
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий
1 11 07000 00 0000 120 27,4 63,6 63,6 100,0% в 2,3 раза
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
1 11 09000 00 0000 120 6,5 41,9 41,9 100,0% в 6,4 раза
Платежи при пользовании
природными ресурсами
1 12 00000 00 0000 000 742,9 644,7 644,7 100,0% 86,8%
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
1 12 01000 01 0000 120 742,9 644,7 644,7 100,0% 86,8%
Доходды от компенсации
затрат государства
1 13 02000 000000 130 123,1 6,7 6,7 100,0% 5,4%
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
1 14 00000 00 0000 000 6 442,60 22 506,30 446,2 2,0% 6,9%
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
1 16 00000 00 0000 000 2 307,30 2 426,30 2 426,30 100,0% 105,2%
Прочие неналоговые
доходы
1 17 00000 00 0000 000 -10,4 0,3 -2,9%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 202 00000 00 0000 000 339 891,50 342 176,00 329 817,10 96,4% 97,0%
Дотация бюджетам субьектов Российской Федерации
и муниципальных образований
202 01000 00 0000 151 75 892,20 74 883,10 74 883,10 100,0% 98,7%
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
202 02000 00 0000 151 12 913,90 3 397,70 26,3%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 202 03000 00 0000 151 261 578,20 252687,0 249 844,30 98,9% 95,5%
Иные межбюджетные
трансферты
202 04000 00 0000 151 2 421,10 1 692,00 1 692,00 100,0% 69,9%
Возврат 219 05000 05 0000 151 -51,2 -51,2 100,0%
Расходы бюджета, всего 407 849,7 427 376,3 395 443,7 92,5% 97,0%
в том числе
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 000 34 333,1 31 770,8 26 358,0 83,0% 76,8%
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 0,0 171,0 92,7 54,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 000 22 834,2 19 332,2 14 453,6 74,8% 63,3%
Судебная система 000 0105 0000000000 000 7,4 33,5 33,5 100,0% в 4,5 раз
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000000 000 7 364,8 7 234,0 6 858,4 94,8% 93,1%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 4 126,7 5 000,1 4 919,8 98,4% 119,2%
Национальная экономика 000 0400 0000000000 000 0,0 18 828,9 3 770,0 20,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000 0,0 1 068,4 1 059,2 99,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 0,0 15 767,6 717,9 4,6%
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 0,0 1 992,9 1 992,9 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 000 9 154,4 13 839,6 10 659,7 77,0% 116,4%
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 458,0 1 968,1 1 330,1 67,6% в 2,9 раз
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 8 696,4 11 871,5 9 329,6 78,6% 107,3%
Образование 000 0700 0000000000 000 330 176,5 326 684,4 321 827,1 98,5% 97,5%
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 95 719,4 88 382,7 86 482,1 97,8% 90,3%
Общее образование 000 0702 0000000000 000 221 802,3 225 803,2 224 085,3 99,2% 101,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000000 000 3 468,5 3 382,9 2 611,3 77,2% 75,3%
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 9 186,3 9 115,6 8 648,4 94,9% 94,1%
Культура, кинематография 000 0800 0000000000 000 8 580,3 11 531,3 11 186,5 97,0% 130,4%
Культура 000 0801 0000000000 000 6 395,9 9 222,6 9 222,4 100,0% 144,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 2 184,4 2 308,7 1 964,1 85,1% 89,9%
Социальная политика 000 1000 0000000000 000 10 966,5 10 829,6 7 750,7 71,6% 70,7%
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 641,5 463,3 224,2 48,4% 34,9%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 7 331,9 6 359,8 3 520,0 55,3% 48,0%
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 2 993,1 4 006,5 4 006,5 100,0% 133,9%
Средства массовой информации 000 1200 0000000000 000 219,8 300,2 300,2 100,0% 136,6%
Телевидение и радиовещание 000 1201 0000000000 000 219,8 300,2 300,2 100,0% 136,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000000 000 174,2 198,7 198,7 100,0% 114,1%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 174,2 198,7 198,7 100,0% 114,1%
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 000 1400 0000000000 000 14 244,9 13 392,8 13 392,8 100,0% 94,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1401 0000000000 000 1 563,6 1 351,7 1 351,7 100,0% 86,4%
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований общего характера 000 1403 0000000000 000 12 681,3 12 041,1 12 041,1 100,0% 95,0%
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -7 344,9 719,4 2 057,4
Источники финансирования, всего 7 344,9 -719,4 -2 057,4
в том числе
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01000000000000000 5 915,0 -1 650,0 -1 650,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01030000000000000 5 915,0 -1 650,0 -1 650,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01030100050000710 6 000,0 10 400,0 10 400,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01030100050000810 -85,0 -12 050,0 -12 050,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01050000000000000 1 429,9 930,6 -407,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01050201050000510 -411 146,5 -438 495,7 -409 246,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01050201050000610 412 576,4 439 426,3 408 839,1
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Базарно-Карабулакскому муниципальному району
на 1 января 2017 г
Наименование категории Среднесписочная численность работников (человек) Исполнено на 1 января 2016 г Утвержденные бюджетные назначенияна 1 января 2017 г Исполнено на 1 января 2017 г % исполнения плана текщего года % исполнения 2017 года к 2016 году
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 84 19 247,3 18 743,3 18 105,4 96,6% 94,1%
Работники муниципальных учреждений 1125 226 552,0 219 503,6 219 052,0 99,8% 96,7%